
Es importante tener en cuenta que, para poder generar un NRE, es necesario formar un archivo XML que incluya el timbrado vinculado a la factura a la cual pertenece la remisión. En este caso, no se realizó la quema de la secuencia correspondiente, y únicamente se ingresó manualmente el número de factura. Por lo tanto, antes de generar la remisión, se debe realizar previamente la quema de secuencia de la factura de exportación.
- Crear un "Registro de timbrado" (Registro → Configuraciones → Impresión de comprobantes → Registro de timbrado); con un punto de expedición Pre-Impreso
- Asociar el punto de expedición requerido; y asegurarse que el tipo de documento sea "Factura"
- Quemar las secuencias de Exportación vinculadas a los registros a regularizar, utilizando el timbrado creado
Generar la remisión electrónica
Una vez quemadas las secuencias de exportación, genera la remisión electrónica para cada registro pendiente
El sistema debería tomar automáticamente la secuencia correspondiente a la NRE
Al generar la remisión, se debe visualizar el KUDE correctamente y transmitir a SIFEN